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林業(yè)局財務管理制度

更新時間:2024-05-10 查看人數(shù):26

林業(yè)局財務管理制度

流程

林業(yè)局財務管理制度的制定與執(zhí)行需遵循一定的流程,確保財務管理的高效、透明和合規(guī)。由財務部門負責草擬財務管理制度,內容涵蓋預算編制、資金使用、成本控制、會計核算、審計監(jiān)督等方面。制度草案需提交局務會議審議,各部門代表參與討論,確保制度的全面性和可行性。審議通過后,正式發(fā)布并進行全員培訓,確保每位員工了解并理解新的財務規(guī)定。執(zhí)行過程中,定期進行內部審計和評估,根據(jù)實際情況調整和完善制度。

包括哪些內容

林業(yè)局的財務管理制度主要包括以下幾個核心內容:

1. 預算管理:明確預算編制的原則、程序和審批流程,規(guī)定年度預算的編制、執(zhí)行和調整機制。

2. 資金使用:設定資金審批權限,規(guī)范資金支付流程,防止資金濫用和浪費。

3. 成本控制:建立成本核算體系,監(jiān)測和控制各項業(yè)務活動的成本,提高資源利用效率。

4. 會計核算:規(guī)定會計核算方法和標準,確保會計信息的真實、準確和完整。

5. 內部審計:設立內部審計機制,定期對財務活動進行審計,確保財務活動合規(guī)。

6. 法規(guī)遵守:強調對國家財經法規(guī)的遵守,防范財務風險,維護林業(yè)局的合法權益。

7. 財務報告:規(guī)范財務報告的編制、審核和披露,提高財務信息的透明度。

8. 員工培訓:強調財務知識的培訓和教育,提升員工的財務素養(yǎng)。

重要性和意義

林業(yè)局的財務管理制度是保障其財務健康運行的基礎,具有深遠的意義。一方面,它能規(guī)范財務管理行為,降低財務風險,防止貪污腐敗,確保公共資源的有效利用。另一方面,通過科學的預算管理和成本控制,可以優(yōu)化資源配置,提高工作效率,推動林業(yè)項目的可持續(xù)發(fā)展。此外,嚴格的財務審計和透明的財務報告有助于增強公眾信任,提升林業(yè)局的社會形象。完善的財務管理制度是林業(yè)局實現(xiàn)經濟效益和社會效益雙重提升的關鍵。

林業(yè)局財務管理制度范文

第1篇 某區(qū)林業(yè)局財務管理辦法

一、單位財務收支業(yè)務,全部納入財務辦公室統(tǒng)一管理,不準建立帳外帳。

二、財會人員依照《會計法》和《預算法》以及本制度進行財務管理。任何人不得以任何方式授意、指使、強令財會人員偽造憑證、帳簿和其他財務會計資料;不得對依法履行職責、抵制違反會計法律法規(guī)和財經紀律行為的財會人員實行打擊報復。

三、任何人有義務對違反財經紀律和財務管理制度的行為向局黨組舉報。

四、本著開源節(jié)流、量入為出的原則,全面落實“收支兩條線”規(guī)定。

(一)各項收入必須足額上繳財務辦公室,由財務辦公室設專戶管理,統(tǒng)一調度使用。

(二)任何人不得將國有資產以個人名義存儲,嚴禁坐收坐支、私設“小金庫”。

(三)納入統(tǒng)一管理的收入,包括財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入及捐贈利益等其他收入。

五、各項開支按照下列程序審批:

(一)因公使用資金先申請、后提取。申請要注明資金用途、金額、經辦人,股室負責人、分管領導簽字后報局長審批,經財務辦公室負責人簽字后提取。

(二)簽字順序。先由經辦人簽字并注明事由,再由股室負責人和分管領導簽字,然后由局長簽字批準。

(三)資金使用與申請的用途相符,嚴禁挪用。

(四)資金使用后,在7日內按規(guī)定程序簽字審批后交財務人員入帳,提款超過3個月不交帳的按貪污處理。

六、費用支出應當取得合法的原始憑證,由經辦人簽字并注明用途,經股室負責人、分管領導簽字后,報局長簽字審批,再由財務辦公室負責人審核簽字后報銷。

七、嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府統(tǒng)一采購制度。

(一)凡是購置固定資產的,由辦公室、財務辦公室集中采購,任何人不得以任何理由擅自采購。

(二)屬于招標采購或政府集中采購項目的,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,報主要領導知曉后,提前向局班子會提出申請,按程序辦理。

八、加強資產管理。

(一)公款購置配備的所有辦公用品均屬公共資產,由辦公室和財務辦公室登記造冊,財務辦公室備案,任何個人不得據(jù)為己有。

(二)調走或調整崗位的人員,應配合辦公室和財務辦公室清理核實所用的辦公用品,交接完畢后給予辦理有關調動手續(xù)。

(三)對各股室配備的辦公用品,辦公室和財務辦公室定期進行盤點核對,增強使用人員的保護和維修意識,保證辦公用品正常使用。

(四)需要配備新辦公用品和處置廢舊辦公用品的,經分管領導同意后,報局班子會審批后按要求辦理。

九、執(zhí)行財務報告制度。財務人員要做到帳目清楚,日清月結,每月向局長提供財務報告;辦公室每月向局長和分管領導報告所分管支出情況。

十、從事會計工作的人員,應當取得區(qū)級以上財政部門頒發(fā)的會計從業(yè)資格證書。

十一、財務辦公室建立稽核、牽制制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳簿的登記工作。

十二、財務人員要正確執(zhí)行國家會計法律法規(guī)和規(guī)章制度,及時糾正違反會計制度的行為。

十三、財務人員要加強現(xiàn)金、票據(jù)、賬簿的管理。丟失現(xiàn)金、票據(jù)和賬簿的,由負責保管的財務人員承擔全部損失。

十四、財務人員調整工作崗位或者離職的,按有關規(guī)定與接管人員辦理交接手續(xù)。

十五、在依法接受主管部門和財政、審計部門監(jiān)督的情況下,本單位每年進行一次內部財務審計。審計內容如下:

(一)貫徹執(zhí)行財經紀律、政策、法規(guī)和制度的情況。

(二)發(fā)生的經濟往來、會計憑證、傳遞程序、原始單據(jù)的合法性,內容是否齊全,手續(xù)是否完備,開支是否符合財務管理制度。

(三)會計帳簿是否健全,帳、證、表、冊是否平衡、記載是否及時、清楚。

(四)帳款、帳實、帳證、帳表、帳帳是否相符。

審計結束后,寫出審計報告,提出制止、糾正和處理違反財務制度的意見、建議。對發(fā)現(xiàn)的重大財務問題,按相關規(guī)定處理。

十六、違反本規(guī)定,有下列行為之一的,視情節(jié)給予黨紀政紀處分;情節(jié)嚴重構成犯罪的,依法追究刑事責任:

(一)偽造憑證、帳簿和其他財務資料的。

(二)拒絕、阻撓審計人員依法進行財務審計的。

(三)私設帳外帳、“小金庫”和坐收坐支的。

(四)對依法履行職責,抵制違反會計法律、法規(guī)和財經紀律行為的財務人員打擊報復的。

(五)財務工作人員工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的。

(六)將公物占為己有的,限期追回,并給予相應處分;損壞公物的,要賠償損失,情節(jié)嚴重的,給予處分。

本規(guī)定未盡事宜,按《事業(yè)單位財務規(guī)則》執(zhí)行。

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