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審計與風險管理委員會職責說明書

更新時間:2024-11-12 查看人數(shù):82

審計與風險管理委員會職責說明書

審計與風險管理委員會職責說明書怎么寫

一、審計與風險管理委員會的基本職能

1. 監(jiān)督公司財務(wù)報告的準確性:委員會需確保公司的財務(wù)報表真實、公正地反映了公司的財務(wù)狀況,防止財務(wù)欺詐和誤導(dǎo)性陳述。

2. 獨立審計的協(xié)調(diào):與外部審計師合作,確保審計過程的獨立性和完整性,評估其工作質(zhì)量,并就審計計劃和結(jié)果向董事會報告。

3. 風險評估與管理:識別并評估公司面臨的各種風險,包括運營、財務(wù)、法律和合規(guī)風險,制定有效的風險管理策略。

4. 內(nèi)部控制系統(tǒng)的監(jiān)督:定期審查公司的內(nèi)部控制政策和程序,確保其有效性和適應(yīng)性,以防范潛在的財務(wù)和運營風險。

5. 法規(guī)遵守性:確保公司遵守相關(guān)法律法規(guī),包括但不限于財務(wù)報告法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)、證券法規(guī)等。

二、審計與風險管理委員會的具體職責

1. 定期審閱財務(wù)報告:檢查財務(wù)報表的編制過程,確保其符合公認會計原則和公司政策。

2. 評估內(nèi)部審計功能:評價內(nèi)部審計部門的效能,確保其資源的合理分配和工作的有效執(zhí)行。

3. 審核重大交易:對公司的重大交易和合同進行審查,確保其符合公司的利益和策略。

4. 推動道德和合規(guī)文化:促進公司內(nèi)部的道德行為和合規(guī)文化,處理舉報的不當行為。

5. 培訓(xùn)與教育:為董事會成員和管理層提供有關(guān)審計和風險管理的培訓(xùn),提高他們的專業(yè)素養(yǎng)。

三、可能存在的挑戰(zhàn)與新手常見問題

新手在撰寫審計與風險管理委員會職責說明書時,可能會遇到對某些專業(yè)術(shù)語理解不準確、職責描述過于寬泛或過于具體、忽視了與公司戰(zhàn)略的關(guān)聯(lián)等問題。因此,建議新手在寫作時,多參考行業(yè)最佳實踐,確保職責定義清晰且具有可操作性。

四、專家提示:注意事項

1. 保持語言簡潔明了:避免使用過于復(fù)雜的專業(yè)術(shù)語,確保所有相關(guān)人員都能理解。

2. 聯(lián)系實際:職責應(yīng)與公司的業(yè)務(wù)環(huán)境、規(guī)模和行業(yè)特點相適應(yīng)。

3. 動態(tài)調(diào)整:隨著公司的發(fā)展和外部環(huán)境的變化,職責說明書應(yīng)適時更新。

五、書寫格式書寫格式

1. 引言:簡要介紹審計與風險管理委員會的定位和重要性。

2. 主體部分:詳細列出各項職責,每個職責下可以有多個子點,用編號或項目符號進行區(qū)分。

3. 實踐建議:針對可能遇到的問題和挑戰(zhàn),提供解決思路或預(yù)防措施。

4. 結(jié)束語:強調(diào)審計與風險管理對公司成功運營的關(guān)鍵作用,鼓勵持續(xù)改進。

遵循以上格式和注意事項,將有助于編寫出一份既專業(yè)又實用的審計與風險管理委員會職責說明書。

審計與風險管理委員會職責說明書范文

石油公司審計與風險管理委員會職責說明書

審計與風險管理委員會

部門名稱:審計與風險管理委員會部門定編/

直接上級:總經(jīng)理下設(shè)辦公室:內(nèi)控審計部

主要職能:負責對公司審計與風險事項進行把關(guān),并提出專業(yè)性建議與意見。

序號 職能領(lǐng)域 主要職責

1、審計事項研究

審議公司年度審計工作計劃

監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度的實施及審計質(zhì)量

審議審計報告,下發(fā)審議意見及決定

建議聘請、解聘或更換外部審計機構(gòu)

接收有關(guān)審計方面的投訴,并進行仲裁

負責幫助公司領(lǐng)導(dǎo)班子更好的理解公司的核算體系、內(nèi)部控制、財務(wù)報表等

2、風險事項研究

審議公司風險管理與內(nèi)部控制的基本方針

審議公司風險管理基本規(guī)章制度,經(jīng)黨政聯(lián)席會審批后監(jiān)督實施

審議風險管理中長期規(guī)劃及年度工作計劃,經(jīng)黨政聯(lián)席會審批后監(jiān)督實施

審議風險管理專題報告,研究確定風險管理的期間目標和工作重點,對各項風險管理和內(nèi)控工作進行評價,提出改進要求

指導(dǎo)風險管理工作,檢查風險管理相關(guān)部門落實黨政會決議的執(zhí)行情況,檢查風險管理相關(guān)部門制定的各項風險管理政策、措施和規(guī)定及其執(zhí)行情況

部門協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機關(guān)各部室、所屬各公司

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:政府各相關(guān)單位,行業(yè)研究機構(gòu)等其他外部單位

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